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        采購員工作職責有哪些?

        樂兒郎

        今天,小編講一講采購員的工作職責有哪些?

        采購員工作職責有哪些?

        采購員工作職責有哪些?

        工作概要:

        采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

        主要職責:

        1.訂購單的下達。
        2.物料交期的控制。
        3.材料市場行情的調(diào)查。
        4.查證進料的品質(zhì)和數(shù)量。
        5.進料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理。
        6.與供應商有關交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)。
        7、 解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
        8、 熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。
        9、 遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
        10、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
        11、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
        12、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
        13、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
        14、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。
        15、 跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。
        16、 協(xié)助財務中心做好對帳工作。
        17、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
        18、 服從上級臨時安排的其它工作。

        采購跟單員工作崗位職責

        工作概要:每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,確保采購訂單有效下推到外協(xié)供應商,保障采購貨物品項按時,按質(zhì),按量順利回貨,以滿足銷售發(fā)貨需求為原則。

        主要職責:
        1、根據(jù)采購計劃需求及供應商時間生產(chǎn)能力有效進行訂單分配,進行K3系統(tǒng)采購訂單建立,有效排程采購回貨交期。
        2、根據(jù)商品相匹配的供應商,下推采購訂單到供應商工廠,進行回貨交期協(xié)商確認。
        3、根據(jù)協(xié)商確認達成雙方認可最終交期,進行K3系統(tǒng)系統(tǒng)采購訂單正式采購單據(jù)建立,打印出采購訂單簽字蓋章傳至供應商確認簽字蓋章回傳存單。
        4、密切的關注跟蹤供應商對采購訂單實施進度狀態(tài),了解供應商材料,排產(chǎn),投產(chǎn)進度情況。
        5、對自己所跟蹤的產(chǎn)品全過程及交期回貨負有全責。
        6、 所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
        7、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
        8、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
        9、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
        10、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
        11、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。
        12、 服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。
        13、 協(xié)助采購員做好對帳工作。
        14、 服從上級臨時安排的其它工作。

        采購工程師工作崗位職責

        工作概要:安排公司所有的訂貨計劃、生產(chǎn)跟蹤、發(fā)貨情況、貨物發(fā)出后與財務的對接(就是把單子交到財務做帳)、跟蹤物流情況。

        主要職責:
        1.嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定,努力提高自身的業(yè)務水平,樹
        立為生產(chǎn)服務的觀點。
        2.負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理,歸檔,定期聯(lián)系,建立供應商名冊。并
        對供應商進行品質(zhì),交貨期,價格,服務,信用等能力的評估,確保供應渠道暢
        通和安全。
        3.根據(jù)公司的生產(chǎn)需求,從系統(tǒng)中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或
        郵電的方式通知各家供應商,要求其對訂單上的采購數(shù)量及交貨日期等相關信
        息進行確
        認。待供應商確認回傳公司后,需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨
        時間或數(shù)量等相關信息存在疑問,需要更改采購訂單,在請示后,得到批準方可執(zhí)行。
        4.采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更,撤消,圖紙更新時,必須和供應商及時
        溝通,確保供應商提供物料保證公司的需求。
        5.負責跟催采購訂單的到貨情況臨近交貨期的前一個星期,要求供應商針對未
        交貨的訂單提供具體的交貨安排,并把各家供應商的信息匯總成表,加注個人的看法,上交
        公司物料流通部門和生產(chǎn)部門。如果供應商不能按時交貨的,則還需要供應商提供訂單推遲
        交貨的原因,和具體推遲交貨的名稱,數(shù)量和日期。
        6.負責物料的驗收及入庫物料到達公司后,根據(jù)實際情況,可以直接入庫的物料
        則下推入庫單據(jù);需要質(zhì)檢的物料,則下推請檢單據(jù),同時把物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管
        員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對,及時和供應商聯(lián)系,得到對方的確認。并修改
        相關單據(jù)。
        7.負責對質(zhì)檢不合格物料的處理物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格時,及時聯(lián)系供應
        商??梢袁F(xiàn)場返工的,要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料,及時退貨,
        并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案,在請示后,得到批準立即執(zhí)行并
        進行跟蹤。
        8.負責對生產(chǎn)不良品的處理,及時退換貨,確保公司的生產(chǎn)需求。特別是物料在
        生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量時,首先是與生產(chǎn)部門了解生產(chǎn)現(xiàn)狀,再與質(zhì)檢部門了解出現(xiàn)的問題。

        采購文員工作崗位職責

        工作概要:單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

        主要職責
        1、了解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
        2、遵循適徐、適時、適量的采購原則,組織工程和品官人員對供應商進行評審和考
        核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
        3、配合PMC部將原材料采購到位確保生順進行。并做好物料交貨異常信息反饋
        報表。
        4、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
        5、追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
        6、服從上級臨時安排的其他工作。

        采購部門管理職責

        部門概要:依相關部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

        主要職責:
        1.維護公司利益,制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度,有效控制采購成本,保證采購物資質(zhì)量,確保采購工作的正常進行,為公司項目按時交付提供物資保障。
        2.負責供應商的管理工作,建立合格供應商目錄并進行動態(tài)管理;確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。 3.負責根據(jù)項目部,生產(chǎn)部備庫,技術服務部,質(zhì)檢部等經(jīng)相關負責人審批的采購計劃開始采購工作。
        4.負責接收及輸出項目文件,及時登記、分類、歸檔。 5.負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。
        6.負責配合財務整理供應商賬目,確保發(fā)票按時錄入系統(tǒng)結算。 7.負責采購物資的不合格品退、換工作。
        8.負責配合各項目經(jīng)理,市場部,技術支持部的投標預算工作。 9、負責供應商管理,保證供貨渠道暢通,挖掘新的供應商,及時掌握市場信息,并對原材料市場進行分析與預測;
        10、負責并組織采購合同的評審,確保所簽合同合法、合理、有效,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督;
        11、建立采購合同臺賬,做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作;
        12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤,保證資金安全,并協(xié)助財務部門完相關的票據(jù)管理工作;
        13、按從正規(guī)渠道進貨的原則組織采購,貨比三家、擇優(yōu)選用。對商
        品進行性價比較,確保商品質(zhì)量的控制;
        14、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購,特殊情況報請主管領導批準;
        15、會同生產(chǎn)部、物資部、技術部確定合理庫存的采購批量、安全庫存,及時了解存貨情況,合理采購;
        16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關手續(xù);
        17、負責對有質(zhì)量問題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監(jiān)督供應商按期完成;
        18、在簽訂大宗貨物購買合同時,應附帶本公司技術部提供的技術資料,并要求供應商隨貨提供產(chǎn)品使用說明書和詳細設備清單; 19、負責外協(xié)加工件生產(chǎn)廠家的協(xié)調(diào)、進度跟蹤等工作; 20、負責本部門與其他部門之間的工作協(xié)調(diào)事項。